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业务部管理制度

时间:2026-04-02 21:31:42
业务部管理制度11篇

业务部管理制度11篇

在生活中,制度的使用频率逐渐增多,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么什么样的制度才是有效的呢?以下是小编为大家收集的业务部管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

业务部管理制度1

公司非业务部门员工绩效考核办法

一、考核目的及原则:

为在北京东方博杰广告有限公司(以下简称公司)建立科学的管理制度,客观评价员工的工作绩效,充分发挥每位员工的积极性和创造性,为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等提供依据,结合目前各非业务部门人员的岗位设置及职责,特制订本考核办法。

本考核办法以规则简单、执行彻底为宗旨,遵循公平、公正、多劳多得的原则,全面考核、动态调整、综合应用,最终达到更好地服务于公司各部门的目的。

二、考核步骤:

1、根据每个工作岗位的内容,由人事行政部制订《员工绩效考核表》。

2、每月20日(遇节假日顺延),由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。

3、被考核人填写《员工绩效考核表》内应由被考核人本人填写的内容并自评打分,于每月25日前交回人事行政部,由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门,由该部门负责人安排人员进行互评,并于26日前交回人事行政部。

4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的'部门负责人,部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后,于28日前交回,由人事行政部根据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。

5、每月底人事行政部根据当月考勤统计表,计算出员工的考勤系数。

6、人事行政部根据考核系数和考勤系数计算出员工的绩效工资系数,做出统计表,报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。

三、考核人及考核权重:

被考核人

考核人

权重

备注

普通员工

部门负责人

60%

外加工作差错扣分

互评

20%

自评20%

被考核人

考核人

权重

备注

部门负责人

总经理60%

外加工作差错扣分

互评20%

自评20%

四、考核分数确定办法:

考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分

五、考核系数确定标准:

等次考核分数标准

考核系数

A90(含)-100优秀:超出预计要求非常令人满意完成工作

1(连续三次公司将考虑给予特别奖励)

B80(含)-90良好:按预计要求更令人满意地完成工作

C70(含)-80达到要求:能基本按要求完成工作目标

0.9D

60(含)-70需改进:能按要求完成主要工作目标,但需改进

0.7E

60以下

不满意:低于期望值

0六、考勤系数确定标准:

考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75(四舍五入保留两位小数)

每迟到一次,考勤系数减少0.01全勤的考勤系数为1。

七、绩效工资系数确定标准:

绩效工资系数=考核系数×考勤系数(四舍五入保留两位小数)

八、绩效工资确定标准:

绩效工资总额:绩效工资总额=员工工资总额-基本工资-岗位工资。

当月绩效工资=绩效工资总额×绩效工资系数

九、绩效工资计算方法举例:

员工张三20xx年3月的考核分数经核算为78分,当月考勤统计为:迟到3次,病假0.5天,事假0.5天,年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。

张三20xx年3月的绩效工资计算如下:

1、考核系数为0.9。

2、考勤系数=1-(0.5+0.5+1)/21.75-0.03=0.88。

3、绩效工资系数=考核系数×考勤系数=0.9×0.88=0.79。

4、张三20xx年3月的绩效工资=1000×0.79=790元。

本考核办法从20xx年4月起执行,本办法的解释权归公司人事行政部。

附件:《员工绩效考核表》

  XXX

  人事行政部

业务部管理制度2

1、业务员入职试用期为3个月,国内业务员试用期底薪为1500元/月,外贸业务员试用期底薪为1800元/月。

2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正,试用期业绩提前达到9万元以上,可申请提前转正,公司视其表现决定是否给予转正。

3、业务员转正后底薪实行弹性制度,其底薪与业绩直接挂钩,具体参考如下:自转正后外贸业务员底薪转为20xx元/月,转正业务员每月业绩要达到5万元以上,当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月,连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月,连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月,连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月,连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。

4、提成制度:当月销售业绩为0—10万者按业绩的2%计提提成,当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5%计提提成,当月销售业绩为20—50万者按业绩的3%计提提成,当月销售业绩为50—100万者按业绩的4%计提提成,国内业务员与外贸业务员提成制度一致(备注:以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费)。

5、新增全勤奖,将按月工资(除提成外)的.10%发放,如有迟到、早退及请假等情况发生,除无全勤奖外,按月工资(除提成外)的10%进行处罚。

6、增设最佳业务员奖,业务部每季度评选一次最佳业务员,最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩,获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游(备注:必须完成回款,以实收款项为准)。

7、业务员每周工作时间调整为五天半,作息时间照常。

业务部管理制度3

为了提高公司员工的积极性,提供公司业绩,加快企业发展速度,对业务部进行实践性改革方略。

一、企业文化

1、企业文化,企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企 ……此处隐藏19979个字……应的风险控制预案。

3、 下单:根据销售订单的要求,特别是产品的数量、质量、供货时间,将采购订单下给供应商,订单必须含有以下信息:产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。

4、 跟催:采购订单完毕以后,业务人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。

5、 入库:

一)实物入库:

业务人员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,产品名称,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求贸易业务部经理意见是否可以收下。

二)单据入库:

业务人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.产品的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

二、销售工作流程:

1、销售的流程分为五个阶段:

1)项目信息开发阶段:关键点准确的信息;

2)立项阶段:关键点:售前支持,有效的客户关系推进;

3)招投标阶段:关键点:投标或议标

4)商务谈判阶段:关键点:合同审批和合同签订;

5)实施阶段:关键点:验收和资金回款;

2、项目信息开发阶段管理;

项目信息管理;从下面六个方面进行项目信息的搜集:需求、进度、竞争、决策(人和过程)、预算、优势;

项目价值分析:通过分析,判断项目是否适合公司战略规划,市场定位及产品和技术的发展方向。

3、立项阶段的管理;

1)售前支持的目的:为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入,确保资源的合理配置和公司风险的有效控制,策划和考核项目步骤与行为,做好项目跟踪,降低执行风险,提高项目成功率。

2)提出售前支持的项目,必须与上下游客户沟通“产品技术协议”,项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估;

3)对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析,根据分析和风险评估,判断是否继续跟进此项目,售前立项申请得到最终申批通过后,才可以启动跟踪项目;

4)项目的询价;只要经过立项的项目,填写“询价表”,经部门经理审批后,交由负责采购的业务人员询价;

5)项目立项后,主管业务人员及时更新项目的进展情况,具体操作如下:

制定销售行动计划;根据项目营销计划,制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。(形式主要有:技术交流、参观考察、方案演示会,客户拜访、高层公关、娱乐活动等)

6)在了解竞争者的能力和客户需求的情况下,确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力,选择合适的合作公司;

4、招投标阶段的管理;

1)在招投标阶段,业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。

2)对成本和利润进行分析;这是能否开展该项目的重点。

3)制定投标方案整体策略;

4)投标成功或失败填写投标成功/失败分析表;

5、商务谈判阶段的管理;

1)商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理;合同的审批由总经理负责。

2)商务谈判过程中和预期相比,合同金额、利润会发生很大的改变,如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理;

6、项目实施阶段的管理;

1)完成销售与项目实施的对接工作,填写销售—项目对接单,附合同、技术方案。

2)项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调,成功实施项目,保证客户满意度;

7、技术支持管理办法;

1)合同签订前,以贸易业务部为主导;合同签订后,以负责此项目的直接贸易业务人员为主导;

2)技术支持流程:针对立项的项目,由贸易业务部填写《技术支持申请单》,明确客户需求及预期,交供应商技术部门协助办理。

第五章 货款回收制度

业务人员有责任对自己的销售货款进行催收,一般所有的货款在货到验收合格结算挂账后,按照合同约定的时间(账期)必须收回,回款成本计入销售成本。

业务部管理制度11

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据公司有关规定,结合业务部门工作实际情况特制订如下工作制度。

一、业务人员岗位职责

1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。

2、业务人员应思想端正,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,服从公司及领导的安排,完成公司交办的粮油购销业务。

3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业精神,时刻维护公司利益和公司形象,具备良好的职业操守,遵守公司相关的保密规定,不泄露公司的'商业秘密。

4、进行市场调查,多渠道(电话、网络等)了解市场动态、原粮价格,准确掌握市场信息,把握市场动向,做好市场预测。

5、加强与客户的沟通和交流,努力为公司争取更多客源,努力开拓粮油经营渠道。

6、加强业务知识学习,掌握粮油业务相关品种的基本常识,熟悉主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理,为业务经营打好基础。

二、业务管理办法

1、业务人员应认真仔细阅读合同,掌握合同条款规定的具体事项,避免业务操作过程中给公司造成不必要的损失,同时将合同原件交办公室存档,复印件交财务部门。

2、在粮食收购、代储业务中,业务人员应按合同规定严把质量关,对质量不达标的粮食坚决拒收,检验合格的粮食过磅时做好监磅工作,确保数量准确无误。

3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据,建立健全统计台账,每天核对收购数量及时上报主管领导及财务部门,以便财务部门根据收购进度拨付资金,保障收购顺利进行。

4、收购(代储)业务结束时,应同代收方一起核对收购数量、货值金额,一同对所收粮食进行综合抽样检验,对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。

5、对收购后代储的粮食,应不定期到现场查验粮情,督促代储方定期查库,填写查仓记录,发现问题及时上报,及时处理,确保货物安全。

6、货物销售时,与库方提前联系,协调物流、装卸确保出库顺利,做好监磅工作,留存原始过磅单据,确保出库数量准确。出库时按照先款后货原则进行发货,及时联系财务部门根据收款情况确定出库数量,做到不超发。

7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户,原则上不允许打到业务人员个人卡上,不得留存或挪作他用。

8、每天统计出库数量及收回货款金额,记好销售台账,及时将统计数据上报主管领导及财务部门。

9、业务结束后,应及时编制业务结算清单,交财务部门与货款一并结算(如有结算协议也一并交付)。

10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整,合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。

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